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2023年邵阳市妇幼保健院(邵阳市妇女儿童医院)部门预算
2023-01-25 08:28:21 1903
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    第一部分2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

    第二部分 2023年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

    五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

    六、部门财政拨款收支总表

    七、部门一般公共预算支出表

    八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

    十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

    十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    十四、部门一般公共预算三公经费支出表

    十五、部门政府性基金预算支出表

    十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

    十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

    十八、部门国有资本经营预算支出表

    十九、部门财政专户管理资金预算支出表

    二十、部门专项资金预算汇总表

    二十一、部门项目支出绩效目标表

    二十二、部门整体支出绩效目标表

    注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


    第一部分 部门预算说明

    一、部门基本概况

    (一)职能职责。邵阳市妇幼保健院是由政府举办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性卫生事业全额拨款单位,是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。医院创建于1953年,担负着全市12个县(市区)妇女儿童的保健、医疗、健康教育、科研教学及妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生统计等多项任务的专业医疗保健机构。2022年年末在职职工人数229人。

    (二)机构设置。从预算单位构成看,邵阳市妇幼保健院2022年部门决算包括本单位决算,不包含下属单位或机构;邵阳市妇幼保健院内设机构包括:行政管理和医疗保健,其中行政管理包括党办、院办、纪检监察办、人事科、财务科、总务科、保卫科、信息科、医务科、保健部。护理部、院感办、质控办、科教科、医保办、绩效办;医疗保健包括孕产保健部(产科、孕产保健科、医学遗传科、群体保健科)、妇女保健与计划生育部(妇科、妇女保健科、辅助生殖科、盆底康复科、群体保健科、计划生育科)、儿童保健部(普儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、群体保健科)、其他医疗专业及相关(出生缺陷防控中心科、手术麻醉科、药剂科、影像科、检验科、供应室)。

    二、部门预算单位构成

    本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

    邵阳市妇幼保健院只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市妇幼保健院本级。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算745.96  万元,其中,一般公共预算拨款745.96  万元,政府性基金预算拨款0   万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加106.28  万元,主要是人员增加及人员工资上涨,相应人员经费拨款增加

    (二)支出预算:2023年本部门支出预算 745.96  万元,其中: 

    1、一般公共服务(类)20805(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为164.09万元,2022年预算117.59万元,比上年增加46.50万元,增长39.54%,主要原因是:人员工资上涨以及人员增加,财政拨款增加。

    2、一般公共服务(类)20805(款)2080501行政单位离退休(项)。

    年初预算为0万元,2022年预算10.18万元,比上年减少10.18万元,下降100%,主要原因是:减少行政单位离退休对个人和家庭的补助。

    3、一般公共服务(类)20827(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。

    年初预算为2.21万元,2022年预算2.06万元,比上年增加0.15万元,增长0.07%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

    4、一般公共服务(类)20827(款)2082702财政对工伤保险基金的补助(项)。

    年初预算为4.42万元,2022年预算4.12 万元,比上年增加0.30万元,增长7.28%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

    5、一般公共服务(类)21004(款)2100403妇幼保健机构(项)。

    年初预算为498.15万元,2022年预算387.39万元,比上年增加110.76  万元,增长28.59%,主要原因是:财政拨款人员经费相关公用经费增加;公务经费从事业单位医疗项计入妇幼保健机构项。

    6、一般公共服务(类)21011(款)2101102事业单位医疗(项)。

    年初预算为27.86万元,2022年预算83.06  万元,比上年减少75.20  万元,下降90.53  %,主要原因是:公务经费从事业单位医疗项计入妇幼保健机构项。

    7、一般公共服务(类)22102(款)2210201住房公积金(项)。

    年初预算为49.23万元,2022年预算35.28万元,比上年增加13.95万元,增长39.54%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

    四、一般公共预算拨款支出

    2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 745.96  万元,其中1、一般公共服务(类)20805(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为164.09万元,2022年预算117.59万元,比上年增加46.50万元,增长39.54%,主要原因是:人员工资上涨以及人员增加,财政拨款增加。

    2、一般公共服务(类)20805(款)2080501行政单位离退休(项)。

    年初预算为0万元,2022年预算10.18万元,比上年减少10.18万元,下降100%,主要原因是:减少行政单位离退休对个人和家庭的补助。

    3、一般公共服务(类)20827(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。

    年初预算为2.21万元,2022年预算2.06万元,比上年增加0.15万元,增长0.07%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

    4、一般公共服务(类)20827(款)2082702财政对工伤保险基金的补助(项)。

    年初预算为4.42万元,2022年预算4.12 万元,比上年增加0.30万元,增长7.28%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

    5、一般公共服务(类)21004(款)2100403妇幼保健机构(项)。

    年初预算为498.15万元,2022年预算387.39万元,比上年增加110.76  万元,增长28.59%,主要原因是:财政拨款人员经费相关公用经费增加;公务经费从事业单位医疗项计入妇幼保健机构项。

    6、一般公共服务(类)21011(款)2101102事业单位医疗(项)。

    年初预算为27.86万元,2022年预算83.06  万元,比上年减少75.20  万元,下降90.53  %,主要原因是:公务经费从事业单位医疗项计入妇幼保健机构项。

    7、一般公共服务(类)22102(款)2210201住房公积金(项)。

    年初预算为49.23万元,2022年预算35.28万元,比上年增加13.95万元,增长39.54%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

    (一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数713.96  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    (二)项目支出:2023年本部门项目支出预算32  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:计划生育服务  支出32  万元,主要用于妇幼保健计划生育服务,提高群众生殖健康水平,降低出生缺陷发生风险,提升出生人口素质,提高群众满意度,增强群众卫生计生工作的管理与参与感,促进流动人口管理及均等化服务

    五、政府性基金预算支出

    2023年本部门无政府性基金安排的支出

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费59.48万元,比上年预算增加2.90万元,上升5.12%,主要是人员增加,对应公用经费增加

    (二)三公经费预算:2023年本部门三公经费预算数为0  万元,其中,公务接待费0  万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2023三公经费预算较年持平,主要是本部门无三公经费预算。

    (三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0  万元,拟召开  0会议,人数0  人;培训费预算0  万元,拟开展  0培训,人数  0人;拟举办  0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算  0万元。

    (四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中,货物类采购预算0  万元;工程类采购预算   0万元;服务类采购预算  0万元。

    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备2  台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车  0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

    (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为745.96  万元,其中,基本支出  713.96万元,项目支出32  万元,具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    第二部分 2023年部门预算表

    附件:邵阳市妇幼保健院(邵阳市妇女儿童医院)2023年预算公开表格

    1_202409040840099d263.xlsx


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